金税盘开票软件是一款专业的税控开票软件,软件内的开票支持国内行业中的各种类型增值税发票。软件能帮助用户在电脑上快速完成报税和开票。国内各种企业和单位甚至个人都能使用这款软件,能快速将开票业务变得简单,需要的用户快快下载吧。
金税盘开票软件的推出让国内想要轻松简单完成开票的用户非常喜欢,能在家就能完成,且不用太多的时间和繁琐的流程。
根据国家税务总局对增值税发票升级版业务提出的新需求,增值税发票升级版软件做了如下修改:
增加网络购票功能(需要使用底层为SKN6K08L0的金税盘);
增加批量填开机动车发票功能;
增加征期自动上报汇总功能;
增加打印模板参数设置;
增加对17、20位税号后两位是字母的支持;
“远程抄报”修改为“上报汇总”;
修改发票数据导出里机动车发票的数据格式;
修复卡换盘数据迁移过程中造成编码格式混乱的问题。
【第一步】金税盘、报税盘安装
将金税盘、报税盘通过USB 数据线连接到电脑的USB 接口。
【第二步】安装税控发票开票软件(金税盘版)
双击“税控发票开票软件(金税盘版).exe”安装程序,根据向导提示逐步完成安装,安装完成,在电脑桌面上出现“开票软件”图标。
【第三步】软件登录和系统参数设置
1、双击桌面上的“开票软件图标”进入系统,等待系统进入“登录”界面。
2、初次运行,第一栏默认管理员。
在第一个黄色输入框中输入用户密码(管理员默认:123456)
在第二个绿色输入框中输入税务数字证书口令(默认 88888888) 点击“登录”按钮后,系统弹出修改证书口令窗口。用户必须重新设置新的证书口令方可进入开票软件,为方便记忆和维护,证书口令统一设置为“4008713369”。
3、正确输入密码和口令后,开票软件进入欢迎界面,单击【下一步】
4、设置主管姓名和密码,带*项为必填项目(下同),新密码需要输入2次以确认,输入完成单击【下一步】
5、设置基本参数:营业地址、电话号码、银行账号等,输入完成单击【下一步】
6、设置上传参数,安全接入服务器地址,点击测试按钮,提示“连接成功”,单击【下一步】
7、完成参数设置,单击【确认】正式进入开票软件。
8、注册报税盘(若未配报税盘请忽略此步):连接报税盘,依次打开开票软件菜单“系统设置”、“报税盘注册”,待提示“报税盘注册成功”后即可。
【第三步】添加“开票员”
点击菜单栏“系统维护/用户权限设置/角色管理”
【第四步】数据迁移
(注:新户首次安装,无需执行此步骤)
主要功能:用于将用户的商品编码、客户编码、发票信息和单据信息等数据从旧版开票软件迁移到税控发票开票软件(金税盘版)中。
操作步骤:
【第一步】点击菜单栏“系统维护/数据迁移工具”或直接点击主界面的“数据迁移”菜单项,系统弹出数据迁移工具菜单,
【第二步】在数据迁移工具菜单中,系统自动读取旧版开票软件的软件版本和数据库,如果读取失败,用户可通过点击“数据库选择”按钮来手工指定数据库文件的位置,弹出浏览文件夹窗口。
注意: “C:\Program Files\航天信息\防伪开票\DATABASE”是旧版开票软件的默认安装路径,如果旧版软件在安装时修改了安装路径,需手工指定数据库的位置。
【第三步】选择好数据库的路径以后,系统自动读取出旧版开票软件的版本及数据库,之后点击“迁移”按钮,系统弹出“此操作可能需要持续几分钟。是否继续?”提示框
【第四步】在弹出的提示框中点击“是”按钮,系统即开始数据迁移,迁移的内容包括:编码类表(内含商品税目编码、客户编码、商品编码、系统税务信息、行政区域编码)、发票信息类表(内含销项发票、销项发票明细、销项发票销货清单、进项发票)、申请单类表(内含红字发票申请单、红字发票申请单明细)和单据类表(内含销售单据、销售单据还原、销售单据明细、销售单据明细还原)。根据数据库中的数据量大小,等待时间会有所不同,用户需根据下方进度条耐心等待迁移完成。迁移完成后,进度条消失,,点击“完成”按钮完成数据迁移。
数据迁移过程
数据迁移完成
1.自动升级:登录开票软件过程中,会出现自动升级的提示,成功后,登录开票软件正常操作!
2.手工升级:未升级成功的企业,可以到北京航天金税官网下载最新版本安装程序,进行手工升级安装,成功后可进入开票软件正常操作。
登陆开票系统。金税盘插入电脑USB接口,鼠标双击开票软件图标。首次登陆开票系统默认“用户名”为“管理员”,默认密码为“123456”,初始证书口令为“88888888”。
登陆系统后进行初始设置:系统初始化→系统参数设置,在参数设置时一定要输入税务机关提供的安全接入服务器的地址,并进行测试,若测试未成功检查网络问题。
维护商品编码和客户编码。根据客户提供的开票资料及商品信息进行开票信息维护。
新购发票的读入。目前购买发票有两个途径:1、网上购买;2、去办税大厅通过介质购买,不管用哪种方式购买都需要把发票信息读入开票系统,不然系统会显示无发票,无法开具发票。网上购买发票下载路径是:发票领用管理→网上发票领用管理→领用发票→查询→发票下载;介质购买下载路径:发票领用管理→介质领用管理→读入新购发票。
正常发票开具。进入开票界面,进行票面相关信息的录入,打印前除对系统发票各项数据进行确认外,还需对发票打印机进行校对(用白纸进行测试,避免打印出来的发票密码超出密码区)
若当月发票退回,在系统自动作废即可(三联都要退回)。主界面→发票作废→选择要作废的发票→作废。
跨月的发票若对方需退回重新开具,若未认证,全部联次退回,销售方在系统先开具红字信息表→上传→开票→红字→下载网络红字发票,系统开具红字发票后再开具正数发票(负数发票三联即红字发票全联存档,正数发票正常处理,即记账联做账,发票联及抵扣联给客户)
跨月的发票若对方需退回重新开具,若对方已做认证,客户应向主管税务机关申请开具红字增值税专用发票信息表(对方在开票系统申请开具红字发票信息表,并将开具红字发票通知单打印出来(如有必要可由客户提供退回说明书并盖章),公司在收到红字增值税专用发票信息表后在系统开具红字发票及正常的发票给对方,并将红字发票和正数发票的抵扣联和发票联给对方。
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